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环球360会员注册2016年部门决算情况
发布时间:2018-07-25来源:未知浏览:

颍上县人民医院2016年部门决算情况一、部门主要职能
1作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;
2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救;
3.接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;
4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;
5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务;
6.承担县卫生局下达的其它任务。
二、部门决算单位构成
 从决算单位构成看,环球360会员注册2016年度部门决算主要是本级决算

三环球360会员注册2016年度部门决算报表





收入支出决算总表

公开01表
编制单位: 金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入1948.17一、一般公共服务支出
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入37287.59三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入3314.97六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出622.17
九、医疗卫生与计划生育支出39014.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计42550.72本年支出合计39636.88
用事业基金弥补收支差额 结余分配2913.85
    年初结转和结余     年末结转和结余0
总计 总计42550.72


收入决算表                                公开02表

编制单位: 金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次合计42,550.721,948.170.0037,287.590.000.003,314.97
208社会保障和就业支出622.17622.170.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休622.17622.170.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休622.17622.170.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出41,928.551,326.000.0037,287.590.000.003,314.97
21002公立医院41,928.551,326.000.0037,287.590.000.003,314.97
2100201  综合医院41,928.551,326.000.0037,287.590.000.003,314.97


支出决算表

编制单位: 金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计39,636.8839,636.880.000.000.000.00
208社会保障和就业支出622.17622.170.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休622.17622.170.000.000.000.00
2080502事业单位离退休622.17622.170.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出39,014.7139,014.710.000.000.000.00
21002公立医院39,014.7139,014.710.000.000.000.00
2100201  综合医院39,014.7139,014.710.000.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位: 金额单位:万元
收入支出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款1,948.17一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出622.17
九、医疗卫生与计划生育支出1,326.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计1,948.17本年支出合计1,948.17
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计1948.17合计1,948.17


一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决公开05表

科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余

栏次12345678910111213
合计0.000.000.001,948.171,948.170.001,948.171,948.170.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00622.17622.170.00622.17622.170.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.00622.17622.170.00622.17622.170.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.00622.17622.170.00622.17622.170.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.001,326.001,326.000.001,326.001,326.000.000.000.000.000.00
21002公立医院0.000.000.001,326.001,326.000.001,326.001,326.000.000.000.000.000.00
2100201  综合医院0.000.000.001,326.001,326.000.001,326.001,326.000.000.000.000.000.00

部门:环球360会员注册                                                                           金额单位:万元





 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表
部门:环球360会员注册 金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额

301工资福利支出346.00302商品和服务支出980.00310其他资本性支出0.00
30101  基本工资346.0030201  办公费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费0.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助622.1730211  差旅费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费622.1730213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费950.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金0.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费30.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出0.00
人员经费合计968.17公用经费合计980.00


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位: 金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)小计基本支出  项目支出
合计


四、环球360会员注册2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计42550.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计39636.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计各增加4525.27万元,增长11.9%,主要是医疗收入增长及财政补助购置设备。支出总计各增加3037.56万元,增长8.3%主要原因人员经费增长所致。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计42550.72万元,其中:财政拨款收入1948.17万元,占4.58%;事业收入37287.59万元,占87.63%;其他收入3314.97万元,占7.79%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计39636.88万元,其中:基本支出38686.88万元,占97.6%;项目支出950万元,占2.4%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1948.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1948.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加997.86万元,增长105%,主要原因是财政补助950万元用于购买设备
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1948.17万元,占本年收入的4.58%,一般公共预算财政拨款收入增加997.86万元,增长105%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1948.17万元,占本年支出的4.92%。与2015年相比,财政拨款支出增加997.86万元,增长105%。主要原因是财政补助950万元用于购买设备。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1527万元,支出决算为1948.17万元,完成年初预算的127.58%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是财政拨付的设备购置款大于预算数;其中基本支出998.17万元,占51.23%;项目支出950万元,占48.77%。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1027万元,支出决算为998.17万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费小于预算数。
一般公共服务项目年初预算数为500万元,支出决算为950万元,完成年初预算的190%,决算数大于预算数的主要原因是设备购款预算数大于决算数。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1948.17万元,其中人员经费622.17万元,主要是退休人员工资,药品零差率补助345万元,专用设备购置950万元、工会经费30万
颍上县人民医院三公经费表
 
单位:万元

项  目预 算 数决 算 数
合  计 54.00 34.99
因公出国(境)费  
公务接待费 35.75 13.53
公务用车购置及运行费 18.25 21.46
 其中:公务用车运行维护费 18.25 21.46
      公务用车购置  


环球360会员注册“三公”经费支出决算为34.99万元,完成年初预算的64.79%。公务接待费支出决算为13.53万元,完成年初预算的37.85%,公务用车购置及运行费支出决算为21.46万元,完成年初预算的117.59%。

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